爲(wéi / wèi)進一(yī / yì /yí)步規範财務基礎工作,切實加強财務管理,促進企業經營有序發展,集團公司資金管理部對各子(zǐ)公司2022年度财務專項檢查問題整改情況進行“回頭看”及2023年度一(yī / yì /yí)季度财務執行情況開展檢查。
此次檢查以(yǐ)2022年度财務專項檢查提出(chū)的(de)問題爲(wéi / wèi)重點,通過查看憑證、查閱資料、詢問交流等方式,詳細檢查了(le/liǎo)财務制度建立和(hé / huò)落實情況、資金使用和(hé / huò)票據管理情況、賬務處理和(hé / huò)納稅申報情況、印鑒章管理等。充分發揮現場稽核檢查作用,強化财務監督,防範經營風險,提高内控管理,确保财務工作走深走實。
下一(yī / yì /yí)步,督促各子(zǐ)公司進一(yī / yì /yí)步完善内部财務管理制度,嚴肅财經紀律,不(bù)斷提升财務人(rén)員專業素質,改進财務管理工作,強化财務管理能力,實現财務管理的(de)程序化、規範化、精細化,爲(wéi / wèi)公司高質量發展做好參謀助手。