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公司新聞

齊心協力,統籌聯動

    ——集團公司圓滿完成年終決算工作

爲(wéi / wèi)進一(yī / yì /yí)步提高企業内部控制和(hé / huò)風險管理水平,規範财務核算,提高财務報告的(de)質量,集團公司和(hé / huò)各子(zǐ)公司積極配合審計單位,順利完成了(le/liǎo)2022年度财務審計工作。

集團公司高度重視本次審計工作,由集團資金管理部門牽頭,各部門、子(zǐ)公司通力合作,在(zài)專業審計團隊進駐前,對所有的(de)财務狀況進行自查;在(zài)專業審計團隊進駐期間,按照審計人(rén)員提出(chū)的(de)各項要(yào / yāo)求,積極提供相關資料,并與審計人(rén)員充分溝通,保證審計結果的(de)真實性、準确性和(hé / huò)完整性。

本次審計工作,全面反應了(le/liǎo)公司2022年度财務狀況和(hé / huò)經營成果。下一(yī / yì /yí)步,我們将以(yǐ)本次年報審計爲(wéi / wèi)契機,促進内部控制管理水平提高,以(yǐ)審促改,以(yǐ)審增效,切實爲(wéi / wèi)2023年度财務工作起好步、注新能!